单项选择题
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。
A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
单项选择题 针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
单项选择题 注册会计师执行的以下实质性程序中属于审查企业收到的现金是否已经全部登记入账的是()。
单项选择题 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。