单项选择题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
A、每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B、担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账 C、现金折扣需经过适当审批 D、每日盘点库存现金并与账面余额核对
单项选择题 注册会计师执行的以下实质性程序中属于审查企业收到的现金是否已经全部登记入账的是()。
单项选择题 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。
单项选择题 为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合法化等违法行为,最应实施的程序是()。