多项选择题
在了解及实施适当的控制测试后,发现被审计单位在材料采购业务存在以下情况,其中属于内部控制设计缺陷的情况有()。
A.请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的 B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门 C.验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行 D.验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续
多项选择题 应付账款一般无需函证,但出现下列情形时,注册会计师应实施函证程序的有()。
多项选择题 下列关于固定资产期初余额审计的说法中,正确的有()。
多项选择题 下列表述中,按企业会计准则规定,注册会计师认为不正确的有()。