单项选择题
公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法.此后,公司总裁指示首席审计执行官;停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:()
A.将总裁的上述指示向国际内部审计师协会报告,并请求后者提供职业道德解释和指导。 B.告知总裁,内部审计部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告。 C.继续调查上述领域,直到搞清所有事实,并在审计业务工作底稿中记录所有相关事实。 D.将上述问题通报外部审计师.以避免为公司可能存在的犯罪行为推波助澜。
单项选择题 口令是以下哪种控制的例证?()
单项选择题 虽然一个组织已经决定使用大型机来运行其制造工艺系统,但他们仍然在其它应用系统方面寻求降型化的机会。降型化的目的是:()
单项选择题 某总部位于纽约的大型连锁超市公司一直通过租用卫星线路来保持总部和遍布全球的各个超市之间的信息交换,这些信息包括采购成本等敏感信息。现在,为了节省通讯费用,公司管理层考虑采用因特网来代替卫星线路。此时最适合采用的技术是:()