多项选择题
注册会计师在对内部控制有效性发表审计意见时,下列做法中,正确的有()。
A.注册会计师应当查阅本年度涉及内部控制的内部审计报告或类似报告,并评价这些报告中指出的控制缺陷 B.注册会计师应当获取经被审计单位签署的书面声明 C.注册会计师应当评价从各种来源获取的审计证据 D.注册会计师的审计意见包括对管理层在评价报告中披露了基准日之后采取的整改措施发表的意见
多项选择题 下列关于整改后控制运行的最短期间以及最少测试数量的说法中,正确的有()。
多项选择题 下列各项因素中,决定了控制缺陷的严重程度的有()。
多项选择题 注册会计师在识别重要账户、列报及其相关认定时,下列说法中,正确的有()。